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《民乐年鉴2023· 审计监督 》

来源: 作者: 日期: 2024-07-26 10:21

【概况】    民乐县审计局下设县审计事务中心;2022年11月设立县三农资金审计中心,隶属县审计局管理。

【审计成果】    2022年完成审计项目35项,审计发现问题122个,问题金额52.19亿元,提出审计建议59条;向有关部门移送审计事项3项;指导内部审计项目14项。

【财政预算审计】    开展2021年度县级预算执行和财政收支审计、3个部门单位的预算执行情况审计和国有资产管理情况综合报告审计,重点关注预算收支、财政支出结构优化、国库集中支付情况等方面的问题,分析原因、提出建议,促进财政资金提质增效。对县残联等2个单位财政财务收支情况进行了审计。

【专项资金审计】    开展困难群众社会救助资金审计、耕地保护政策措施落实及资金管理使用情况专项审计调查、2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况、2020年至2021年医保基金等4个项目审计,促进各项惠民富民政策落到实处。围绕生态文明建设和高质量发展,开展祁连山国家公园体制试点项目、民乐县国家重点生态功能区转移支付资金2个项目审计,对县林草局局长自然资源资产进行离任审计。围绕推动公共投资项目高质量建设,开展农村人饮苦咸水改水项目、县智慧城市运营管理中心及智慧社区项目、洪水镇八一小学幼儿园教学综合楼项目等4个项目审计。围绕国有企业高质量发展,促进国有资产保值增值,开展县文旅投公司、县林草投公司和县药投公司经营管理情况审计工作。

【经济责任审计】    围绕规范权力运行,开展县应急管理局原局长、县科技局原局长等15个部门单位领导干部经济责任审计工作;完成司法局、工信局、机关工委、南丰镇、洪水镇等13个单位领导干部离任交接工作,规范权力运行。

【交办审计项目】    抽调32人次配合上级审计机关和县纪委监委、县委巡察办、乡村振兴等部门开展临夏州东乡县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策落实和资金审计、酒泉市就业补助性资金和失业保险基金专项审计、高台县困难群众救助资金审计和耕地地力保护政策落实及资金管理使用专项审计调查等工作。

【内部审计】    加强内审工作,提请县政府出台《关于进一步加强单位内部审计工作的意见》和《民乐县内部审计工作实施方案》,制定《全县内部审计检查工作方案》。2022年将11个重点部门单位内部审计项目计划首次纳入《2022年度全县重点审计项目计划》印发实施,完成内部审计项目14项,开创内部审计工作新局面。

【审计整改】    根据《民乐县贯彻落实〈关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见〉的若干措施》,紧盯被审计单位一把手作为整改第一责任人、审计组长作为督促整改第一责任人两个重要环节,完善审计整改台账,采取整改到期提醒、发督查函、重点问题专项督查等方式,确保整改工作全面完成、不留死角,同时将审计整改情况纳入领导班子年度考核的重要内容。开展全县审计整改工作回头看,对2021年以来审计查出未整改的问题逐项进行跟踪落实,对涉及的问题进行分解下发并跟踪督促整改。针对审计报告延期整改和未整改的28个问题,及时向被审计单位下发督办函和告知函督促整改,通过以整改实效推动相关问题解决和制度完善,确保审计查出问题得到全面整改落实,提升审计的严肃性和权威性。

【质量管理】    始终将审计质量摆在审计业务工作的首要位置来抓,全面加强项目计划管理,严格落实审计质量责任追究制度,不断规范审计执法行为。积极开展审计质量大检查活动,对2021年以来的审计案卷质量进行全面检查,将检查结果在全局进行通报,规范和纠正存在的问题,促进审计质量提高。

【审计创新】    把研究型审计作为实现审计事业高质量发展的重要抓手,在审前调查阶段,以研究打基础,紧扣审计工作方案,结合被审计单位特点制定审计实施方案,突出问题导向。在审计实施阶段,以研究明方向,把审计事项与经济社会发展背景、行业动态、政策制度、学术研究等紧密结合开展深入研究,提高揭示问题的精准度,通过报送《审计专报》等方式,向县委、县政府和县委审计委员会及时上报重要审计项目的进展情况,反映审计发现的重大问题,揭示风险隐患,及时向县委常委会和县委审计委员会汇报审计查出问题整改情况,有力推动问题解决和机制制度完善。加强信息宣传和审计理论科研工作,在地厅级以上刊物和媒体上发表各类信息稿件和理论文章88篇,积极申报《审计防范化解重大风险隐患研究》省级科研课题1项。同时,积极打造优秀审计项目,县审计局实施的《民乐县2019年医疗保险基金审计项目》《民乐县2020年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况审计项目》分别被市审计局评选为全市优秀审计项目和表彰项目。